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重庆市广播电视集团(总台)2020年度部门决算情况说明

重庆市广播电视集团(总台)

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆广播电视集团(总台)是党的新闻宣传机构,由市委宣传部领导,市文化委依法实施行政管理。集团(总台)主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务,负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设,负责广播电视节目的传输覆盖,负责新媒体业务拓展和推进媒体融合发展,负责全市广播电视实体的业务指导等。

(二)机构设置。集团(总台)现有6套广播频率,分别是:综合广播(重庆之声)、经济广播、交通广播、音乐广播、都市广播和文艺广播;12套电视节目,分别是:综合频道(重庆卫视)、新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、公共·农村频道、少儿频道、时尚购物频道、国际频道,其中综合(重庆卫视)高清频道已上星传输,新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、少儿频道、时尚购物频道已在有线网中实现高标清同播;另有移动电视频道1个、手机电视频道2个、数字电视专业频道1个(汽摩频道)、准数字点播通道5个、数字广播频率6个,办有1份广播电视报,重庆网络广播电视台(视界网)已实现全球上线运行。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有2个,分别为重庆广播电视集团(总台)(本级)及重庆广播电视技术中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计17,973.75万元,支出总计17,973.75万元。收支较上年决算数增加3,148.17万元、增长21.2%,主要原因是相比去年增加了最美人物补助、信创项目、媒体融合项目、学习强国项目资金。

2.收入情况。2020年度收入合计17,973.75万元,较上年决算数增加3,959.99万元,增长28.3%,主要原因是主要原因是相比去年增加了最美人物补助、信创项目、媒体融合项目、学习强国项目资金。其中:财政拨款收入16,049.98万元,占89.3%;其他收入1,923.78万元,占10.7%。

3.支出情况。2020年度支出合计17,973.15万元,较上年决算数增加3,147.57万元,增长21.2%,主要原因是相比去年增加了最美人物补助、信创项目、媒体融合项目、学习强国项目资金。其中:基本支出4,210.35万元,占23.4%;项目支出13,762.80万元,占76.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.60万元,较上年决算数增加0.60万元,增长100%,主要原因是信创项目预备金结余,指标明年收回。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,049.98万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,903.13万元,增长22.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物补助、信创项目、媒体融合项目、学习强国项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入16,049.98万元,较上年决算数增加3,714.95万元,增长30.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物补助、信创项目、媒体融合项目、学习强国项目资金。较年初预算数增加5,865.89万元,增长57.6%。主要原因是增加了宣传文化发展专项支出、财税扶持政策资金、信创项目、学习强国项目、卫视频道落地费及最美人物补助资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出16,049.38万元,较上年决算数增加2,902.53万元,增长22.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物补助、信创项目、媒体融合项目、学习强国项目资金。较年初预算数增加5,865.29万元,增长57.6%。主要原因是增加了宣传文化发展专项支出、财税扶持政策资金、信创项目、学习强国项目、卫视频道落地费及最美人物补助资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.60万元,较上年决算数增加0.60万元,增长100%,主要原因是信创项目预备金结余,指标明年收回。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出30.00万元,占0.2%,较年初预算数增加30.00万元,增长100%,主要原因是今年新增了最美人物补助资金。

(2)文化旅游体育与传媒支出15,240.15万元,占95%,较年初预算数增加5,707.35万元,增长59.9%,主要原因是增加了宣传文化发展专项支出、财税扶持政策资金、信创项目、学习强国项目、卫视频道落地费及最美人物补助资金。

(3)社会保障与就业支出542.04万元,占3.4%,较年初预算数增加127.94万元,增长30.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款调整预算数增加及退休人员经费增加。

(4)卫生健康支出118.32万元,占0.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是一般公共预算财政拨款调整预算数为0。

(5)住房保障支出118.87万元,占0.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款调整预算数为0。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,286.58万元。其中:人员经费2,040.08万元,较上年决算数减少42.39万元,下降2%,主要原因是去年发放了退休人员清算一次性补助费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离退休人员经费等。公用经费246.50万元,较上年决算数减少268.02万元,下降52.1%,主要原因是电视(2070805)减少215.19万元,其他新闻出版电影支出(2070699)减少52.83万元。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计74.37万元,较年初预算数减少35.63万元,下降32.4%,主要原因是主要原因是公务用车购置及运行维护费减少17.86万元,公务接待费减少17.77万元。较上年支出数减少17.37万元,下降18.9%,主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要原因是财政拨款不包含公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政拨款不包含公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政拨款不包含公务车购置费。

公务车运行维护费62.14万元,主要用于市内因公出行、台站间交流学习等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.86万元,下降22.3%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少14.40万元,下降18.8%,要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费12.23万元,主要用于接待各台站之间相互技术交流,设备维护检查,上级领导到下面各台站检查考核工作等。费用支出较年初预算数减少17.77万元,下降59.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.96万元,下降19.5%,主要原因是严格执行财政要求,控制公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为19辆;国内公务接待200批次1,000人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批 次,0人。2020年本部门人均接待费122.31元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出4.71万元,较上年决算数增加1.91万元,增长68.2%,主要原因是实际发生额有所增长。本年度培训费支出4.81万元,较上年决算数减少7.69万元,下降61.5%,主要原因是严格执行财政要求,控制培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于下面台站检查人员办公等工作。单50万元(含)以上通用设备27台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和20个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评20项,涉及资金14,029.04万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目绩效完成情况较好。

(二)绩效自评结果


部门整体绩效自评表

主管部门

270-重庆广播电视集团(总台)

财政处室

002-教科文处

自评总分

(分)

100

联系人

陆晓

联系电话

63635371

项目资金

(万元)


年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分
(分)

年度总金额

10184.09

16049.98

16049.38

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

重庆广播电视集团(总台)为党的新闻宣传机构,由市委宣传部领导的事业单位。重庆广播电视集团(总台)主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务,负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设,负责广播电视节目的传输覆盖,负责全市广播电视实体的业务指导等职责任务。
集团(总台)年度整体目标为:6套广播频率全年播出48000小时以上,12套电视频道(含1套数字电视频道)全年播出100000小时以上,广播本地收听市场份额90%以上,电视频道(含卫视)收视市场份额全天时段为20%以上,重庆卫视全国排名保持在16位以内,全年在中央广播电视总台播出稿件1000条以上,全国电视覆盖人口数达到10亿人次,广播电视节目播出事故次数少于30次。

重庆广播电视集团(总台)为党的新闻宣传机构,由市委宣传部领导的事业单位。重庆广播电视集团(总台)主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务,负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设,负责广播电视节目的传输覆盖,负责全市广播电视实体的业务指导等职责任务。
集团(总台)年度整体目标为:6套广播频率全年播出48000小时以上,12套电视频道(含1套数字电视频道)全年播出100000小时以上,广播本地收听市场份额90%以上,电视频道(含卫视)收视市场份额全天时段为20%以上,重庆卫视全国排名保持在16位以内,全年在中央广播电视总台播出稿件1000条以上,全国电视覆盖人口数达到10亿人次,广播电视节目播出事故次数少于30次。

广播电视全年播出时间152879小时,广播本地收听市场份额95.36%以上,电视频道(含卫视)收视市场份额全天时段为22.37%以上,重庆卫视全国排名14位,全年在中央广播电视总台播出稿件3068条,全国电视覆盖人口数达到11.5亿人次,广播电视节目播出事故次数8次。部门预决算按时公开率100%,全年预算支出执行率100%,三季度预算执行率60%以上。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

电视全国覆盖人口

亿人

10

10

11.5

100

5

5

非核心指标

全年预算支出执行率

%

100

100

100

100

10

10

非核心指标

中央台播出各类稿件

1000

1000

3068

100

15

15

核心指标

部门预决算按时公开率

%

100

100

100

100

10

10

非核心指标

广播本地收听市场份额

%

90

90

95.36

100

10

10

核心指标

电视频道收听市场份额

%

20

20

22.37

100

10

10

核心指标

播出事故数

30

30

8

100

5

5

非核心指标

广播电视全年播出时间

小时

148000

148000

152879

100

15

15

核心指标

重庆卫视全国排名

16

16

14

100

10

10

核心指标

三季度预算执行进度

%

60

60

≥60

100

10

10

非核心指标


一级项目自评表

项目名称

财经栏目专项补助

项目编码

2020A270【0634】

自评总分

(分)

100

主管部门

270-重庆广播电视集团(总台)

财政处室

002-教科文处

联系人

周小琴

联系电话

63635371

项目资金

(万元)


年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分
(分)

年度总金额

100

100

100

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

财经栏目在卫视播放,覆盖全国30个省市,节目质量稳步提升,收视份额达预计达到0.4%,给市民呈现一档较为满意的财政栏目。

财经栏目在卫视播放,全国覆盖人口11.26亿,节目质量稳步提升,全年发稿量大于4700条,卫视排位小于15,给市民呈现一档较为满意的财政栏目。

全国覆盖人口11.5亿,节目质量稳步提升,全年发稿量大于4700条,卫视排位为11。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

全国城市覆盖数

>

30

0

0

0

0

0

非核心指标

收视份额

>

0.4

0

0

0

0

0

非核心指标

卫视排位


15

11

100

40

40

核心指标

全国覆盖人口

亿人次

>


11.26

11.5

100

40

40

核心指标

全年发稿量


4700

≥4700

100

20

20

核心指标

群众满意度

%

>

85

0

0

0

0

0

非核心指标


二级项目自评表

项目名称

转制经费本级(集团)

项目编码

2020A270【0633】

自评总分

(分)

100

主管部门

270-重庆广播电视集团(总台)

财政处室

002-教科文处

联系人

周小琴

联系电话

63635371

项目资金

(万元)


年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分
(分)

年度总金额

928.04

928.04

928.04

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

经费专项用于支付节目落地费,2019年重庆广电集团(总台)投入上亿元用于覆盖传输,使重庆卫视全国覆盖人口突破十亿大关,覆盖30个城市。

经费专项用于支付节目落地费,2020年重庆广电集团(总台)投入上亿元用于覆盖传输,使重庆卫视全国覆盖人口突破十亿大关,覆盖315个地级市,卫视收视率达到0.6%。

全国覆盖人口达到11.5亿人,35城市收视份额达到0.593%,地级以上主要城市覆盖数为323个以上

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

群众满意度

%

>

85

0

0

100

0

0

非核心指标

全国城市覆盖数

>

30

0

0

100

0

0

非核心指标

全国覆盖人口

亿人次

>

10

11.26

11.5

100

40

40

核心指标

收视份额

%


0.6

0.593

100

30

30

非核心指标

地级以上主要城市覆盖数


315

323

100

30

30

非核心指标


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67544337。



附件:

重庆市广播电视集团(总台).xls

(  责任编辑:周凯航  )

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